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工作内容:
1、掌管集团内部财政审计及内部节制工作;;
2、协助上级制订公司内部审计、内部节制制度及流程;;
3、分析、评价集团及下属公司财政治理和各项财政制度的执行情况,,提出风控建议;;
4、网络整顿审计证据,,编写审计工作打算;;
5、编制审计汇报、纰漏问题,,提出改进成立和决策凭据;;
6、参加业务流程或制度改进微风险评估工作。
根基要求:
1、财经类大学本科及以上学历,,5年以上大型企业内部审计经验;;
2、熟悉国度财经政策和管帐、税务司法律规;;
3、熟悉企业业务流程及有风控经验;;
4、中级审计师以上职称,,注册管帐师&注册审计师优先。
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支持全球统一的服务履历,,我赞成腾龙集团在合法、合规前提下,,向境外关联公司跨境传输我必要的小我信息。